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专题课程

序号 课程名称 教师名称 学时数 价格(会员/非会员)
1
专题:内部审计整改实务与案例

课程简介:

【主要内容】内部审计整改整体框架、实务案例【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:28)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
2
专题:内部审计遵循的制度框架体系与准则应用

课程简介:

【主要内容】内部审计制度框架简介、框架核心内容、应用要求、国际内部审计准则简介【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,课程视频时长约2小时36分)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
时现  400/500
3
专题:数据治理与数据安全审计

课程简介:

【课程纲要】1、数据治理审计实践(开展数据治理审计必要性、数据治理审计依据与目标、数据治理审计领域与步骤、数据治理审计的实践经验)2、 数据安全审计实践(数据安全审计的必要性、数据安全审计工作目标、内审在数据安全的作用、数据安全审计实践经验)【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:40)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
4
专题:《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》讲解及审计实务

课程简介:

【课程纲要】1、指南编写的背景及指南概况 2、信息化项目及信息系统审计的主要内容和方法 3、信息化项目及信息系统特殊事项的专项审计 4、信息化项目及信息系统审计实务案例【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:37)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

周立云,现任中国石化集团审计局(部)处长,教授级高级审计师、高级会计师、中国注册资产评估师。曾先后在部委和大型企业集团从事财务和审计工作。组织和参与大型企业内部审计制度和流程建设、内部控制制度体系以及参与中国内部审计准则、指南的修改。是集团公司审计信息系统建设的主要负责人,参与、财务共享、资金集中、内部控制等多个信息系统的开发和建设。

试听 Ω
周立云  400/500
5
专题:基于规范的信息化项目管理审计

课程简介:

【课程纲要】一、IT项目审计的价值 二、IT项目管理的合规及标准介绍 三、IT项目管理审计实践 四、IT项目审计案例分享【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:24)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
6
专题:网络安全合规审计

课程简介:

【课程纲要】一.我国网络安全现状及合规要求 二.网络安全法及关基保护合规审计 三.数据安全法及个人信息保护法合规审计 四.网络安全等级保护合规审计 五.密码法及商用密码管理条例合规审计【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:50)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
7
专题:学习二十届三中全会精神,发挥审计在推进中国式现代化中的作用

课程简介:

【课程纲要】一、学习领会二十届三中全会精神 二、中国式现代化的历史进程与时代意义 三、中央审计委员会关于审计工作的定位与要求 四、发挥审计在中国式现代化新征程中的独特作用【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2小时20分)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
8
专题:合规管理体系建设与合规管理审计实务

课程简介:

【课程纲要】1、什么是合规管理 2、合规管理体系建设 3、合规管理审计实务【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2小时18分)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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试听 Ω
徐荣才  400/500
9
专题:数智化转型过程中内部审计工作要点

课程简介:

【课程纲要】1、内部审计的时代际遇和转型要求 2、数智化内部审计的核心要义 3、内部审计数智化转型的主要内容 【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2小时30分)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
10
专题:以风险为基础的内部审计中长期规划与年度计划

课程简介:

【课程纲要】1、为什么要编制审计中长期规划和年度计划 2、如何编制内部审计中长期规划 3、如何编制内部审计年度计划【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2小时46分)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
李素鹏  400/500
11
专题:内部控制与风险管理审计实务与案例分析

课程简介:

【课程纲要】1.COSO框架与部控制审计准则 2.内部控制实务 3.风险管理审计实务 4.常见的缺陷【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,课程视频时长约2小时36分)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
徐荣才  400/500
12
专题:企业合规管理体系建设与合规审计实务

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,课程视频时长约2小时28分)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
李素鹏  400/500
13
专题:舞弊审计与舞弊防范

课程简介:

【课程纲要】1、内部审计的基本定位 2、案例 3、务必审计研究 4、舞弊基本认识 5、高管层舞弊分析 6、内部管理部门舞弊分析 7、雇员舞弊分析 8、舞弊防范与管理 9、面对舞弊:审计怎么办【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,课程视频时长约2小时28分)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

王宝庆,浙江工商大学教授,硕士生导师,浙江工商大学教学名师和优秀教师,中国注册会计师。现任浙江工商大学学术委员会委员,浙江省内部审计协会常务理事,上市公司独立董事。

试听 Ω
王宝庆  400/500
14
专题:高质量发展背景下的国企风险管理 —政策、理论与实践

课程简介:

【课程纲要】1、强化风险管控是实现国企高质量发展的根本保证 2、国企风控合规最新监管政策解读 3、国企风控合规体系建设及典型案例【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,课程视频时长约2小时44分)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

胡为民,现任深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人、董事长。中山大学管理学院兼职导师、中央财经大学会计学院客座导师、企业内部控制标准委员会咨询专家、财政部管理会计咨询专家、中国内部审计协会培训委员会委员,中国会计学会内部控制专业委员会委员。

试听 Ω
胡为民  400/500
15
专题:遵循内部审计准则提升经济责任审计质效

课程简介:

【课程纲要】1、找准职责定位;2、突出审计重点;3、抓住关键环节;4、加强审计整改;5、立足审计质量【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:37)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

沈立强,中国内部审计协会副会长兼秘书长

试听 Ω
沈立强  400/500
16
专题:企业财税合规管理及案例

课程简介:

【课程大纲】1、为何强调合规管理 2、合规管理的概述及发展趋势 3、财务合规的重点及案例解析 4、税务合规重点及案例解析【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:28)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
17
专题:大数据环境下的审计技术方法与审计应用实务

课程简介:

【课程纲要】1、发展背景 2、做法及工作成效 3、运用的技术手段 4、大数据审计的支撑【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:23)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

审计署专家

试听 Ω
审计署专家  400/500
18
专题:审事议人——经济责任审计思维案例解析

课程简介:

【主要内容】经济责任审计项目分类、特点、重大经济责任审计思维等【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】建议使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:42)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

赵志新,现任职于北京中天恒会计师事务所副总经理,兼任国投资产管理公司审计委员会外部委员,北京注册会计师协会后继教育委员会委员,注册会计师、律师。长期从事财务审计和管理咨询工作,主要服务于审计署、国资委、中央大型企业的各类审计咨询业务。

试听 Ω
赵志新  400/500
19
专题:严监管形势下的资管业务审计路径探析

课程简介:

【课程纲要】1、资管业务监管形势解析 2、资管业务审计挑战 3、资管业务审计策略 4、资管业务审计内容及重点【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:41)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
20
专题:敏捷审计理念在审计实务中的应用

课程简介:

【课程大纲】第一部分 关于敏捷审计的粗浅思考 ;第二部分文献中的敏捷审计 ;第三部分内部审计的运行模式:新视角;第四部分 敏捷理念赋能内部审计发展:我们的实践【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:33)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
21
专题:金融机构不良资产处置及风险控制

课程简介:

【内容纲要】1、不良资产处置行业发展现状 2、新形势下不良资产处置市场与政策 3、不良资产处置模式与风险化解 4、不良资产处置的实务问题 5、不良资产处置的风险控制及合规管理【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:30)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
22
专题:行政事业单位工程建设审计

课程简介:

【课程纲要】1、问题的提出 2、工程审计组织方式3、工程审计目标4、工程审计业务内容5、案例分析与审计对策6、工程审计程序与方法 7、审计整改与责任追究【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:26)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
时现  400/500
23
专题:行政事业单位审计工作重点及实务案例

课程简介:

【课程纲要】一、近年来部门预算执行审计的发展 二、审计的目标和工作要求 三、部门预算执行审计的主要内容及问题案例 四、加强内部控制和内部审计工作的建议【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:28)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

审计署专家

试听 Ω
审计署专家  400/500
24
专题:行政事业单位内部控制评价实务与案例

课程简介:

【课程纲要】1、内部控制与内部审计 2、行政事业单位内控主要文件 3、单位内控组织实施方案 4、内部控制评价实务与案例【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:27)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
25
专题:信息科技审计和风险控制

课程简介:

【课程纲要】1、信息科技的时代际遇 2、信息系统的价值、挑战和常见问题 3、信息系统内控内审的法规要求、定义和标准准 4、信息科技审计的要点和案例【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:37)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
26
专题:数据治理审计:如何以审促治

课程简介:

【课程纲要】1、法律法规体系;2、个人信息合规审计;3、数据治理与审计;4、以审促治。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:22)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
27
专题:信息系统审计与实务

课程简介:

【课程纲要】1、发展背景2、做法及工作成效3、运用的技术手段4、大数据审计的支撑【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:29)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

审计署专家

试听 Ω
审计署专家  400/500
28
专题:建设项目采购与招标、合同管理审计实务案例

课程简介:

【课程纲要】第一节 建设工程采购、招标与合同管理审计的开展方式;第二节 建设工程采购、招标与合同管理审计的实务案例【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约3:00)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
29
专题:EPC项目实施阶段审计实务案例

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:48)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

徐庆阳,南京审计大学工程管理与审计学院副院长,副教授,工学博士。长期从事公共工程审计方向的教学与研究工作,担任审计署固定资产投资审计培训班主讲教师,2017-2019连续三年获审计署审计干部教育学院“优秀授课教师”称号。

试听 Ω
徐庆阳  400/500
30
专题:建设项目审计实务及案例

课程简介:

【课程纲要】1、基于审计实务的探讨 2、国家审计审什么3、国家审计怎么审计4、查处案件线索情况5、党中央、国务院要求【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:33)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

审计署专家

试听 Ω
审计署专家  400/500
31
专题:教育科研领域内部控制及风险管理重点

课程简介:

【课程纲要】1、内部控制建设背景 2、内部控制建设要求 3、内部控制建设实务 4、风险与管理举例 5、内部控制审计实务【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:33)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
32
专题:研究型审计与内部审计管理

课程简介:

【课程纲要】第一部分 研究型审计的知与行 (研究型审计的内在逻辑、概念框架、实践路径) ;第二部分 内部审计管理漫谈与交流【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:33)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
33
专题:预算管理、决算管理和绩效管理审计实务

课程简介:

【课程纲要】1、中国预决算管理制度改革--走向“预算国家”2、预算绩效管理 3、国家审计职能转型中的预算管理审计及实务问题【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:17)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

试听 Ω
  400/500
34
专题:内部审计机构管理与内部审计项目管理

课程简介:

【课程纲要】1、内部审计核心要素 2、内部审计机构管理 3、内部审计项目管理【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约3:00)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

刘智伊,现任中国内部审计协会副秘书长,高级会计师。 历任银河证券股份有限公司监事、审计部总经理、法律合规部总经理。中国内部审计协会教材编审委员会委员、培训委员会委员,北京国家会计学院兼职教授。

试听 Ω
刘智伊  400/500
35
专题:内部审计质量控制-怎么做好审计整改“下半篇文章”

课程简介:

【课程纲要】1、回顾历史 2、研读法规 3、清晰认知 4、借鉴经验 5、创新实践【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:12)

老师简介:

李章,北京首都创业集团有限公司总审计师,国际注册内部审计师;国际注册高级内部控制师,正高级经济师。

试听 Ω
李章  400/500
36
专题:基于信息化的审计项目全过程质量控制

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:17)

老师简介:

周立云,现任中国石化集团审计局(部)处长,教授级高级审计师、高级会计师、中国注册资产评估师。曾先后在部委和大型企业集团从事财务和审计工作。组织和参与大型企业内部审计制度和流程建设、内部控制制度体系以及参与中国内部审计准则、指南的修改。是集团公司审计信息系统建设的主要负责人,参与、财务共享、资金集中、内部控制等多个信息系统的开发和建设。

试听 Ω
周立云  400/500
37
专题:内部审计质量评估标准讲解

课程简介:

【课程纲要】1、内部审计质量评估概述 2、国际内部审计质量评估开展情况 3、中国内部审计质量评估开展情况 4、内部审计质量评估新旧手册介绍 5、如何开展内部审计质量评估【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:20)

老师简介:

张晓瑜,现任中国内部审计协会准则与学术部主任、高级审计师、国际注册内部审计师(CIA),厦门大学会计系管理学博士。


试听 Ω
张晓瑜  400/500
38
专题:舞弊审计与防范——对第2204号内部审计具体准则的解读

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:50)

老师简介:

王宝庆,浙江工商大学教授,硕士生导师,浙江工商大学教学名师和优秀教师,中国注册会计师。现任浙江工商大学学术委员会委员,浙江省内部审计协会常务理事,上市公司独立董事。

试听 Ω
王宝庆  400/500
39
专题:如何提高内部控制审计的效率和效益

课程简介:

【课程纲要】1、区分内控评价与内控审计 2、如何提升内控评价的效率 3、如何提升内控评价的效果 【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:17)

老师简介:

试听 Ω
李素鹏  400/500
40
专题:《第2201号内部审计具体准则——内部控制审计》讲解及实务应用

课程简介:

【课程纲要】一、内部控制审计解该(1)第2201号一一内部控制审计释义(2)相关内容讲解; 二、内部控制审计实践(1)风险管理与内部控制的关系(2)内部控制评价与内部控制审计的关系【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:44)

老师简介:

试听 Ω
  400/500
41
专题:内部控制矩阵编制方法和内部控制审计实务

课程简介:

【课程纲要】1.内控矩阵的编制方法 2.内部控制审计实务【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:28)

老师简介:

试听 Ω
徐荣才  400/500
42
专题:企业境外业务监管政策、风险特点和审计经验分享

课程简介:

【课程纲要】1、中国企业境外发展现状;2、加强境外审计的重要意义和监管要求;3、境外企业特色及主要风险;4、境外审计组织实施和项目管理;5、境外审计管理特色经验分享。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约3:18)

老师简介:

试听 Ω
  400/500
43
专题:审计发现问题整改及整改评估考核实务

课程简介:

【主要内容】 1、 导入案例:审计问题整改落实经验及案例分享; 2、 梳理法规:审计问题整改落实法规清单及解析; 3、 构建体系:审计问题整改落实理论及实务体系; 4、 问题对策:审计问题整改落实存在问题及对策。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:32)

老师简介:

试听 Ω
  400/500
44
专题:内部经济责任审计具体准则和实务指南解读

课程简介:

【主要内容】 本课程主要从内部审计经济责任审计概述、程序和方法、主要内容、审计评价、审计报告、结果运用等几方面进行讲解。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:54)

老师简介:

沈立强,中国内部审计协会副会长兼秘书长

试听 Ω
沈立强  400/500
45
专题:怎样写好内部审计报告

课程简介:

【主要内容】 1、 审计报告业务规范简介; 2、 审计报告的编制; 3、 审计报告的内容; 4、 经责审计报告的特殊要求; 5、 审计报告的常见问题。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:58)

老师简介:

沈立强,中国内部审计协会副会长兼秘书长

试听 Ω
沈立强  400/500
46
专题:内部审计基本准则和作业类准则精讲

课程简介:

【主要内容】 1、 内部审计准则体系介绍; 2、 内部审计基本准则讲解; 3、 内部审计作业类具体准则讲解。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。主讲:中国内部审计准则框架、内容及核心思想;内部审计准则应用范畴及要求;内部审计准则国际比较与发展前瞻。(本课程6学时,视频时长约2:31)

老师简介:

时现,现任南京财经大学党委常委、副校长。兼任国际内部审计师协会(IIA)准则委员会委员,中国内部审计协会内部审计发展研究中心主任、内部审计准则委员会副主任委员,江苏省审计学会副会长,财政部会计学会内部控制专业委员会委员。

试听 Ω
时现  400/500
47
专题:基本建设项目审计管理——思路、重点和质量控制

课程简介:

【主要内容】 1、 概述; 2、 建设项目前期决策审计; 3、 建设项目内部控制与风险管理审计; 4、 建设项目采购审计; 5、 建设项目工程管理审计; 6、 建设项目工程造价审计; 7、 建设项目工程财务审计; 8、 建设项目效益审计及后评价。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:25)

老师简介:

杨献龙,经济学博士,正高级会计师,高级审计师,中国内部审计协会准则委员会委员。从事政府审计工作20年,内部审计工作8年。在建设项目跟踪审计、境外审计、绩效审计等领域有较多研究成果,曾牵头或参与多项省部级研究课题。

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专题:研究型审计与审计质量的关系 ——以企业集团内部审计为例

课程简介:

【主要内容】 1、 企业集团内部审计质量影响因素分析; 2、 研究性审计与提升审计质量的关系; 3、 研究性审计视角下内部审计项目质量控制与优秀审计项目创新策略; 4、 做实研究性审计需要注意的问题及几点思考。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约1:58)

老师简介:

审计署专家

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专题:公司治理与风险控制案例分析

课程简介:

【主要内容】 本课程主要内容包括:公司治理的基本理论与模型、公司治理与风险控制案例、独立董事制度与风控、股权激励与道德风险防控、理顺公司法人治理结构中的各种关系等。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:11)

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专题:大数据、人工智能新技术应用场景下的审计实务

课程简介:

【主要内容】 1、信息技术和大数据的新特点; 2、 信息技术审计; 3、 大数据审计; 4、 信息技术和大数据背景下的审计人员能力建设。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:39)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

李庭燎,现任南京审计大学信息管理系主任、副教授,博士,国际注册信息系统审计师,中国内部审计协会培训委员会委员。曾多次参与审计署境外审计司联合国审计项目。从事信息系统审计、内部审计信息技术、计算机辅助审计专业领域研究多年。

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李庭燎  400/500
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专题:企业合规体系建设与合规审计

课程简介:

【课程内容】讲解企业合规管理概念、起源发展、内涵与意义、实施方法及合规审计的相关知识。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:34)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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专题:绩效审计实务与案例

课程简介:

【主要内容】 1、 绩效审计法规政策; 2、 绩效审计实务案例; 3、 如何做哈绩效审计。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:37)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

武战伟,注册会计师、审计师、国际注册管理会计师,中天恒会计师事务所合伙人、副总经理兼部门主任;具有企业财务、政府审计、内部审计、社会审计工作经历,参与编撰内控、物资采购、经济责任、基建审计等书籍;内审协会、中注协、北注协、国家会计学院等特聘老师,主讲经济责任、基本建设、绩效评价、后评价等。

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专题:基于COSO新风险管理框架的企业内部控制评价实务

课程简介:

【主要内容】1、从COSO内部控制框架到COSO风险管理框架:理论演进趋向理念统一 2、从企业内部控制基本规范到行业内部控制指引:监管规范彰显管理意图 3、企业内部控制评价:多重目标下的权衡 4、COSO新风险管理框架下的内控评价思路 5、业务评价及系统评价应用实例。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:34)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

王珊珊,财务管理博士,国际注册内部审计师,国际注册内部控制师,高级风险管理师,多年证券行业审计工作经验,对COSO和ISO有关内部控制和风险管理的理论框架有一定研究,在公司治理、内部控制、风险管理等领域具有丰富的审计实践经验,擅长风险导向的精准审计。

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专题:基本建设项目竣工财务决算审计实务

课程简介:

【主要内容】围绕基本项目竣工财务决算审计的案例、基础、实务开展讲解。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天。请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。】(本课程6学时,视频时长约2:32)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

赵志新,现任职于北京中天恒会计师事务所副总经理,兼任国投资产管理公司审计委员会外部委员,北京注册会计师协会后继教育委员会委员,注册会计师、律师。长期从事财务审计和管理咨询工作,主要服务于审计署、国资委、中央大型企业的各类审计咨询业务。

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专题:数据驱动型的风险导向审计方法应用

课程简介:

【主要内容】 1、 信息化审计建设历程; 2、 审计作业系统与数据集市; 3、 信息化审计应用实务; 4、 信息化审计运用案例。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用QQ浏览器或360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:30)本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

李睿,国际注册内部审计师,4年会计师事务所审计经验,11年证券行业审计工作经验,熟悉证券行业各个业务领域,在内部控制审计和经济责任审计方面有一定的理论研究和丰富的实践经验,擅长通过大数据分析开展精准审计。

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