专题:《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》讲解及审计实务
课程简介:
【课程纲要】1、指南编写的背景及指南概况 2、信息化项目及信息系统审计的主要内容和方法 3、信息化项目及信息系统特殊事项的专项审计 4、信息化项目及信息系统审计实务案例【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起180天】请使用360浏览器或下载App收看课程视频。(本课程6学时,视频时长约2:37)本课程包含内审人员职业道德相关内容。
老师简介:
周立云,现任中国石化集团审计局(部)处长,教授级高级审计师、高级会计师、中国注册资产评估师。曾先后在部委和大型企业集团从事财务和审计工作。组织和参与大型企业内部审计制度和流程建设、内部控制制度体系以及参与中国内部审计准则、指南的修改。是集团公司审计信息系统建设的主要负责人,参与、财务共享、资金集中、内部控制等多个信息系统的开发和建设。