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1
内部控制及风险管理审计实务与案例

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李素鹏  50/75
2
国有企业经济责任审计实务

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3
信息科技风险与数据安全治理审计

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4
审计项目风险管理及质量控制

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李素鹏  50/75
5
新时期的信息系统审计

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6
新修订审计法解读-内部审计发挥对国家审计的支持功能

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审计署专家

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审计署专家  50/75
7
私募股权投资基金审计实务

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8
金融企业反洗钱管理与实务

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9
信贷业务风险审计方法与实践

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10
建设项目招标投标与合同管理审计实务

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11
《第3201号内部审计实务指南—建设项目审计》解读及建设项目审计实务

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时现,现任南京财经大学党委常委、副校长。兼任国际内部审计师协会(IIA)准则委员会委员,中国内部审计协会内部审计发展研究中心主任、内部审计准则委员会副主任委员,江苏省审计学会副会长,财政部会计学会内部控制专业委员会委员。

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时现  50/75
12
《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》解读

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周立云,现任中国石化集团审计局(部)处长,教授级高级审计师、高级会计师、中国注册资产评估师。曾先后在部委和大型企业集团从事财务和审计工作。组织和参与大型企业内部审计制度和流程建设、内部控制制度体系以及参与中国内部审计准则、指南的修改。是集团公司审计信息系统建设的主要负责人,参与、财务共享、资金集中、内部控制等多个信息系统的开发和建设。

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周立云  50/75
13
股权投资项目后评价理论与实务

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徐荣才  50/75
14
审计机构管理与内部审计质量控制

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李章,北京首都创业集团有限公司总审计师,国际注册内部审计师;国际注册高级内部控制师,正高级经济师。

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李章  50/75
15
新修订审计法解读与十四五时期审计发展展望

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16
科技金融与风险管理

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17
高校内部控制建设与审计实务

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18
重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计实务与案例

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【购课提示】 1、本课程支持在PC端及App端收看,PC端建议使用QQ浏览器或360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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审计署专家

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审计署专家  50/75
19
管理新常态下内部审计的职能与定位

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【电子商品,不支持退换】本课程支持在PC端收看,暂不支持App端收看,PC端建议使用QQ浏览器或360浏览器收看。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

石贵泉,现任山东财经大学会计学院会计信息化系主任,会计学博士,国际注册内部审计师(CIA),山东省财政厅、济南市财政局特聘内部控制咨询专家,中国企业财务管理协会特聘风控专家,研究方向为内部审计、风险管理、内部控制和会计信息化。 

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石贵泉  50/75
20
内部审计准则的发展与演变

课程简介:

【购课提示】 1、本课程支持在支持在PC端及App端收看,PC端建议使用QQ浏览器或360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

张晓瑜,现任中国内部审计协会准则与学术部主任、高级审计师、国际注册内部审计师(CIA),厦门大学会计系管理学博士。


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张晓瑜  50/75
21
高质量发展背景下的企业风险防控

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【购课提示】 1、本课程支持在PC端及App端收看,PC端建议使用QQ浏览器或360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

胡为民,现任深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人、董事长。中山大学管理学院兼职导师、中央财经大学会计学院客座导师、企业内部控制标准委员会咨询专家、财政部管理会计咨询专家、中国内部审计协会培训委员会委员,中国会计学会内部控制专业委员会委员。

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胡为民  50/75
22
内部控制评价与审计实务

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【购课提示】 1、本课程支持在PC端及App端收看,PC端建议使用QQ浏览器或360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

李晓慧,现任中央财经大学会计学院教授,经济学博士,博士生导师,会计领军人才,中国内部控制标准委员会咨询专家,中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员,中国内部审计协会准则委员会委员。担任《管理评论》、《经济管理》、《审计与经济研究》等期刊匿名审稿人

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李晓慧  50/75
23
内部审计业务外包管理与内部审计质量评估

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【购课提示】 1、本课程支持在PC端及App端收看,PC端建议使用QQ浏览器或360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

刘智伊,现任中国内部审计协会副秘书长,高级会计师。 历任银河证券股份有限公司监事、审计部总经理、法律合规部总经理。中国内部审计协会教材编审委员会委员、培训委员会委员,北京国家会计学院兼职教授。

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刘智伊  50/75
24
审计沟通能力与审计确认

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【购课提示】 1、本课程支持在PC端及App端收看,PC端建议使用360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

李章,北京首都创业集团有限公司总审计师,国际注册内部审计师;国际注册高级内部控制师,正高级经济师。

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李章  50/75
25
建设项目全过程跟踪审计的组织实施与审计重点

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老师简介:

杨献龙,经济学博士,正高级会计师,高级审计师,中国内部审计协会准则委员会委员。从事政府审计工作20年,内部审计工作8年。在建设项目跟踪审计、境外审计、绩效审计等领域有较多研究成果,曾牵头或参与多项省部级研究课题。

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杨献龙  50/75
26
建设项目工程合同管理审计

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【购课提示】 1、本课程支持在PC端及App端收看,PC端建议使用QQ浏览器或360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

徐庆阳,南京审计大学工程管理与审计学院副院长,副教授,工学博士。长期从事公共工程审计方向的教学与研究工作,担任审计署固定资产投资审计培训班主讲教师,2017-2019连续三年获审计署审计干部教育学院“优秀授课教师”称号。

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徐庆阳  50/75
27
上市公司内部审计管理与审计重点

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老师简介:

刘智伊,现任中国内部审计协会副秘书长,高级会计师。 历任银河证券股份有限公司监事、审计部总经理、法律合规部总经理。中国内部审计协会教材编审委员会委员、培训委员会委员,北京国家会计学院兼职教授。

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刘智伊  50/75
28
国家审计视角下的中央企业固定资产投资项目后评价

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审计署专家

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审计署专家  50/75
29
重大公共工程建设项目审计实务

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审计署专家

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审计署专家  50/75
30
财政总会计制度解读

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老师简介:

陈平泽,中国矿业大学(北京)财务处处长。副教授,高级审计师,硕士生导师。现任中国审计学会理事、财政部政府会计准则委员会咨询专家、审计署国家审计指南专家委员会委员。中央财经大学财政学博士。国家机关事务管理局首期“中央国家机关会计领军人才(行政事业类)”。

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陈平泽  11  110/165
31
两会以后税收改革趋势分析——推进中国式现代化的财税改革

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李旭红,北京国家会计学院副教授,博士后,清华大学会计硕士研究生导师,中国会计学会高级会员。

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李旭红  40/60
32
数据资产评估指导意见讲解

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33
国资监管新要求下的内控风险体系建设与优化

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  80/120
34
职业道德与审计舞弊案例分析

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35
可持续发展视角下:ESG与企业价值

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  30/45
36
虚假贸易及风险应对

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  4.5  45/67.5
37
审计沟通能力与技巧案例解析

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38
企业数字化资产入表及其内部控制设计

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郑洪涛,教授,应用经济学博士后,北京国家会计学院法人治理与风险控制中心主任,北京国家会计学院学术委员会委员。我国著名内部控制与风险管理专家,中国会计学会内部控制专家组专家,主持财政部行政事业单位内部控制方面多项重大课题,为我国企业内部控制政策制定提供专家咨询;财政部PPP中心专家;工信部工经联管理互联网+智库核心专家组专家,为我国传统产业企业互联网转型提供决策支持和实施指导。曾担任多家国家部委及国家科研机构等行政事业单位内控顾问,主持和指导国家机关事务管理局、发改委、工信部、国土资源部、重庆财政局、深圳交通委员会、中科院、北京市科学院、质量监督管理局、中国计量科学院、国家林业局、北京市财政局、北京市地税局、昆明市财政局多家单位的内部控制设计与评价。曾在多家大型企业集团上市公司担任独立董事、财务顾问、内控咨询专家,为企业战略管理、资本运营、内控设计以及互联网转型提供支持和决策咨询。

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郑洪涛  40/60
39
准确把握“过紧日子”要求内涵

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【购课提示】 1、本课程支持在电脑端及App端收看,电脑端收看建议使用360浏览器。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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  40/60
40
非营利组织会计

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  40/60
41
资本市场财会监督典型案例分析

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【购课提示】 1、本课程支持在电脑端及App端收看,电脑端收看建议使用360浏览器。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

郑洪涛,教授,应用经济学博士后,北京国家会计学院法人治理与风险控制中心主任,北京国家会计学院学术委员会委员。我国著名内部控制与风险管理专家,中国会计学会内部控制专家组专家,主持财政部行政事业单位内部控制方面多项重大课题,为我国企业内部控制政策制定提供专家咨询;财政部PPP中心专家;工信部工经联管理互联网+智库核心专家组专家,为我国传统产业企业互联网转型提供决策支持和实施指导。曾担任多家国家部委及国家科研机构等行政事业单位内控顾问,主持和指导国家机关事务管理局、发改委、工信部、国土资源部、重庆财政局、深圳交通委员会、中科院、北京市科学院、质量监督管理局、中国计量科学院、国家林业局、北京市财政局、北京市地税局、昆明市财政局多家单位的内部控制设计与评价。曾在多家大型企业集团上市公司担任独立董事、财务顾问、内控咨询专家,为企业战略管理、资本运营、内控设计以及互联网转型提供支持和决策咨询。

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郑洪涛  40/60

微课堂

序号 课程名称 教师名称 学时数 价格(会员/非会员)
1
新《公司法》与《刑法》修订对会计审计影响

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【购课提示】 1、本课程只支持在电脑端收看(请使用360浏览器收看),暂不支持App端收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、购课后从听课中心首次进入课程,系统显示状态即显示为“已听完”,不影响后续正常听课。4、本课程为电子商品,不支持退换。5、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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  3.5  35/52.5
2
部门预算执行情况(财政收支)审计

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  1.5  15/22.5
3
工程建设项目审计的主要风险与应对措施

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  20/30
4
合同管理审计重点及内审管理

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【购课提示】 1、本课程只支持在电脑端收看(请使用360浏览器收看),暂不支持App端收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、购课后从听课中心首次进入课程,系统显示状态即显示为“已听完”,不影响后续正常听课。4、本课程为电子商品,不支持退换。5、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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  10/15
5
机械制造企业存货监盘实务要点

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  10/15
6
建设工程管理审计

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  10/15
7
经济责任审计及高管离任审计重点

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【购课提示】 1、本课程只支持在电脑端收看(请使用360浏览器收看),暂不支持App端收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、购课后从听课中心首次进入课程,系统显示状态即显示为“已听完”,不影响后续正常听课。4、本课程为电子商品,不支持退换。5、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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  10/15
8
领导干部经济责任审计理论与实务

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【购课提示】 1、本课程只支持在电脑端收看(请使用360浏览器收看),暂不支持App端收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、购课后从听课中心首次进入课程,系统显示状态即显示为“已听完”,不影响后续正常听课。4、本课程为电子商品,不支持退换。5、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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招投标与采购审计

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数据资产、知识产权侵权损害及科创企业评估问题探讨

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资产评估报告的使用

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基于内部控制视角的公立医院内部审计管理

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行政事业单位内部控制规范

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以风险管理和资源有效配置为导向的医院内控体系建设和思考

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当前政府采购领域存在的突出问题及解决办法

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反洗钱业务知识

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金融科技与监管——技术视角:热点金融科技梳理

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商业银行内控合规基础

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双碳目标下绿色金融政策与实践

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Excel在审计中的运用

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Python在审计领域的应用(初级)

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Word在审计中的运用

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新《会计法》的法理基础与制度解读

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“过紧日子”要求下,行政事业单位如何加强成本预算绩效

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《公司法(2023年修订)》的新发展

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